Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D COZINHA KAREN 1011 |
1.423,82 |
1.423,82 |
1.00 |
CONJUNTO MESA VOLGA COROMADA CADEIRA PORTUGAL. |
1.456,46 |
1.456,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D COZINHA KAREN 1011 CONJUNTO MESA VOLGA COROMADA CADEIRA PORTUGAL. |
2.880,28 |
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02/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D COZINHA KAREN 1011
CONJUNTO MESA VOLGA COROMADA CADEIRA PORTUGAL.
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2.880,28 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2024
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS - 9166 |
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2.880,28 |
TOTAL |
2.880,28 |
2.880,28 |
2.880,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.