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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOLA TRAÇÃO 175,00 525,00
1.00 MOLA TRUCK 185,00 185,00
1.00 PINO DE CENTRO 15,00 15,00
1.00 PORCA SEXTAVADA 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOLA TRAÇÃO MOLA TRUCK PINO DE CENTRO PORCA SEXTAVADA 730,00
04/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 730,00
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2024 DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO - 10527 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.