Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOLA TRAÇÃO |
175,00 |
525,00 |
1.00 |
MOLA TRUCK |
185,00 |
185,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
PORCA SEXTAVADA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MOLA TRAÇÃO MOLA TRUCK PINO DE CENTRO PORCA SEXTAVADA |
730,00 |
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04/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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730,00 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2024
DISTRIBUIDORA DE PECAS VACCARO - 10527 |
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730,00 |
TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.