Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO MANUTENÇÃO BUEIRO AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA |
5.626,40 |
5.626,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO MANUTENÇÃO BUEIRO AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA |
5.626,40 |
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05/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.626,40 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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5.626,40 |
TOTAL |
5.626,40 |
5.626,40 |
5.626,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.