Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESPAÇO DE SABERES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES TREINAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES TREINAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
600,00 |
|
|
05/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
600,00 |
|
06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2024
ESPAÇO DE SABERES LTDA - 10395 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.