Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
609,00 |
10.00 |
CAL P/CAL PINTURA |
12,75 |
127,50 |
2.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
235,80 |
4.00 |
PREGO 17X27 |
17,50 |
70,00 |
3.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
54,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
AREIA MEDIA CAL P/CAL PINTURA PEDRA BRITA PREGO 17X27 PREGO 18X30 |
1.097,05 |
|
|
18/04/2024 |
AREIA MEDIA
CAL P/CAL PINTURA
PEDRA BRITA
PREGO 17X27
PREGO 18X30
|
|
1.097,05 |
|
24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.097,05 |
TOTAL |
1.097,05 |
1.097,05 |
1.097,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.