Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL SOARES E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO SETORES DA EDUCAÇÃO. |
6.800,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO SETORES DA EDUCAÇÃO. |
6.800,00 |
|
|
22/04/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO NOS SETORES PUBLICOS
DETIZAÇÃO SETORES DA EDUCAÇÃO.
|
|
6.800,00 |
|
22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2024
DANIEL SOARES E CIA LTDA ME - 8518 |
|
|
6.800,00 |
TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.