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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE 435,90 435,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE 435,90
08/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 435,90
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 435,90
TOTAL 435,90 435,90 435,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.