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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 151,90 303,80
1.00 REFIL DE TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO 435,90 435,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL REFIL DE TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO 739,70
08/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 739,70
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 739,70
TOTAL 739,70 739,70 739,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.