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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MONIELI MORAES DE QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MONIELI DE QUADROS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 307,31 460,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MONIELI DE QUADROS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIDODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 CAPACITAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 460,96
08/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 460,96
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2024 MONIELI MORAES DE QUADROS - 9479 460,96
TOTAL 460,96 460,96 460,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.