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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TEE SOLDAVEL 32 MM 3,59 359,00
100.00 TEE SOLDAVEL 20X1/2 1,29 129,00
45.00 TEE SOLDAVEL 40 MM 8,89 400,05
50.00 TEE SOLDAVEL 50 MM 6,99 349,50
20.00 TUBO HIDRAULICO 32MM 34,99 699,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 TEE SOLDAVEL 32 MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 TEE SOLDAVEL 40 MM TEE SOLDAVEL 50 MM TUBO HIDRAULICO 32MM 1.937,35
02/05/2024 TEE SOLDAVEL 32 MM TEE SOLDAVEL 20X1/2 TEE SOLDAVEL 40 MM TEE SOLDAVEL 50 MM TUBO HIDRAULICO 32MM 1.937,35
06/05/2024 Pagamento de Empenho 2495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.937,35
TOTAL 1.937,35 1.937,35 1.937,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.