Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2499 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
2,68 |
268,00 |
50.00 |
REDUCAO 40X32MM |
2,69 |
134,50 |
100.00 |
REGISTRO 20MM |
5,39 |
539,00 |
50.00 |
REGISTRO 40 |
23,99 |
1.199,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
MANGUEIRA DE JARDIM REDUCAO 40X32MM REGISTRO 20MM REGISTRO 40 |
2.141,00 |
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09/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.141,00 |
|
06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2024
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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2.099,00 |
04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
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-42,00 |
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04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. |
-42,00 |
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TOTAL |
2.099,00 |
2.099,00 |
2.099,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.