Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2513 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS |
40,26 |
40,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS |
40,26 |
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10/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS
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40,26 |
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16/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2024
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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40,26 |
TOTAL |
40,26 |
40,26 |
40,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.