Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
244.40 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DAS SEC DE AGRICULTURA. |
6,02 |
1.471,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DAS SEC DE AGRICULTURA. |
1.471,30 |
|
|
11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7025; 001/7026; 001/7032; |
|
1.471,30 |
|
19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2024
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
1.471,30 |
TOTAL |
1.471,30 |
1.471,30 |
1.471,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.