Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO |
13,03 |
130,30 |
4.00 |
RETENTOR |
24,15 |
96,60 |
10.00 |
EMENDA ASA PARA PLANTADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA |
4,12 |
41,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RETENTOR EMENDA ASA PARA PLANTADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA |
268,10 |
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11/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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268,10 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2024
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 |
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268,10 |
TOTAL |
268,10 |
268,10 |
268,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.