Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
650,00 |
|
|
26/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
|
|
650,00 |
|
02/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 |
|
|
650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.