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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO 25,00 50,00
1.00 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 650,00
26/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA PARA CARRINHO DE BANHO COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR PARA USO UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 650,00
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.