Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PRONTO USO |
29,99 |
299,90 |
1.00 |
OLEO SHEL 15W40 PARA MOTONIVELADORA VOLVO G930 LOTADA NA SEC DE OBRAS |
698,99 |
698,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PRONTO USO OLEO SHEL 15W40 PARA MOTONIVELADORA VOLVO G930 LOTADA NA SEC DE OBRAS |
998,89 |
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16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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998,89 |
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26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,89 |
TOTAL |
998,89 |
998,89 |
998,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.