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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 pa ajuntadeira de bico com cabo reto 45,90 91,80
1.00 FOICE PANDOLFO 53,99 53,99
7.00 CIMENTO VOTORAN 39,80 278,60
10.00 BROXA RETANGULAR 18X7,5CM 8,30 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 pa ajuntadeira de bico com cabo reto FOICE PANDOLFO CIMENTO VOTORAN BROXA RETANGULAR 18X7,5CM 507,39
02/05/2024 pa ajuntadeira de bico com cabo reto FOICE PANDOLFO CIMENTO VOTORAN BROXA RETANGULAR 18X7,5CM 507,39
08/05/2024 Pagamento de Empenho 2732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 507,39
TOTAL 507,39 507,39 507,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.