Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3130.60 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
6,28 |
19.660,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
19.660,15 |
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03/05/2024 |
AQUIISÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DAS SECRETARIAS |
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19.660,15 |
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03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7124; 001/7080; 001/7116; 001/7081; 001/7084; 001/7121; 001/7089; 001/7115; 001/7083; 001/7087; 001/7079; 001/7117; 001/7120; 001/7088; 001/7123; |
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19.660,15 |
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03/05/2024 |
ANULAR POR FALTA DE LANÇAMENTO DAS NOTAS |
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-19.660,15 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.660,15 |
TOTAL |
19.660,15 |
19.660,15 |
19.660,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.