Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA INOVARE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 |
5.914,00 |
5.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689 |
5.914,00 |
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06/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB 8689
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5.914,00 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2024
MECANICA INOVARE - 10605 |
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5.914,00 |
TOTAL |
5.914,00 |
5.914,00 |
5.914,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.