Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PNEU 185/65 R15 PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE PLACAS JAT 4E05, JBL 9A87 , JAW 5I56 , JAY 6H04 SENDO 04 UNIDADES PARA CADA VEICULO |
223,25 |
3.572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
PNEU 185/65 R15 PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE PLACAS JAT 4E05, JBL 9A87 , JAW 5I56 , JAY 6H04 SENDO 04 UNIDADES PARA CADA VEICULO |
3.572,00 |
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24/06/2024 |
PNEU 185/65 R15 PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE PLACAS JAT 4E05, JBL 9A87 , JAW 5I56 , JAY 6H04 SENDO 04 UNIDADES PARA CADA VEICULO
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3.572,00 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614 |
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3.529,14 |
28/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2885/2024 |
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42,86 |
TOTAL |
3.572,00 |
3.572,00 |
3.572,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/06/2024 |
42,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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42,86 |
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