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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M & C INCORPORADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO PAVILHÃO COM. L. LEONEL ROCHA - EMENDAS INDIVIDUAIS E RECURSO LIVRE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de um Prédio Pré-moldado em concreto pré-fabricado para instalação de um pavilhão Comunitário na Linha Leonel Rocha, área rural no Município de Sagrada Familia/RS(material e mão de obra), 357.951,49 357.951,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de um Prédio Pré-moldado em concreto pré-fabricado para instalação de um pavilhão Comunitário na Linha Leonel Rocha, área rural no Município de Sagrada Familia/RS(material e mão de obra), 357.951,49
30/09/2024 Liquidado nesta data Conforme Boletim de Medição n° 01 Obra CNO 90.021.0426/70 Nota Fiscal Nº E/104; 277.454,06
01/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 OBRA CNO 90.021.04026/70, CONFORME NF 104. HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de um Prédio Pré-moldado em concreto pré-fabricado para instalação de um pavilhão Comunitário na Linha Leonel Rocha, área rural no Município de Sagrada Familia/RS(material e mão de obra),. 265.800,99
01/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2895/2024 2.497,09
01/10/2024 Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2895/2024 9.155,98
TOTAL 357.951,49 277.454,06 277.454,06
SALDO A PAGAR 80.497,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/10/2024 2.497,09 1505/2024 Lançada
INSS s/Servicos Terceiros 01/10/2024 9.155,98 1505/2024 Lançada
TOTAL   11.653,07