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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2915 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 15.300,00 15.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 15.300,00
11/06/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 1.700,00
12/06/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV.. 1.700,00
01/07/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 1.700,00
05/07/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV.. 1.700,00
09/08/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 1.700,00
14/08/2024 REF AO MÊS DE JULHO HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV.. 1.700,00
27/08/2024 Liquidado nesta data conforme memorando CRAS n° 266/2024 no valor da DANFE Nº E/189; 1.700,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE INSTRUTOR/OFICINEIRO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ENVIADA PELO MEMORANDO CRAS N° 266/2024 ANEXO. HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV.. 1.700,00
02/10/2024 Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 305/2024 solicitando pagamento no valor da Nota Fiscal Nº E/196; 1.700,00
04/10/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADA PELO MEMORANDO CRAS N° 305/2024 NO VALOR DA NF 196. 1.700,00
08/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV. 1.700,00
08/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONFORME CONTRATO N° 54/2024 PAGAMENTO EMPENHO N° 2915/2024, NF 202. JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR - 9945 1.700,00
25/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/207; 1.700,00
29/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DE PROFISSIONAL NAS AULAS DA BANDA MARCIAL NAS OFICINAS DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONFORME CONTRATO N° 54/2024 PAGAMENTO EMPENHO N° 2915/2024, NF 207. JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR - 9945 1.700,00
TOTAL 15.300,00 11.900,00 11.900,00
SALDO A PAGAR 3.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.