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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. 0,00 2.987,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. 2.987,20
02/05/2024 Referente a Férias e Rescisões mês 05/2024. 2.987,20
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 16,94
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 37,65
08/05/2024 Pagamento de Empenho 3011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.932,61
TOTAL 2.987,20 2.987,20 2.987,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/05/2024 16,94 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/05/2024 37,65 Lançada
TOTAL   54,59