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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. 0,00 515,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO E FERIAS MAIO 2024. 515,07
02/05/2024 Referente a Férias e Rescisões mês 05/2024. 515,07
28/05/2024 Pagamento de Empenho 3017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,07
TOTAL 515,07 515,07 515,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.