Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
MOUSE SEM FIO |
89,00 |
89,00 |
2.00 |
FONE COM FIO |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
REFIL DE TINTA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
TONER BROTHER2340 |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
PENDRIVE SANTINSK |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MOUSE SEM FIO FONE COM FIO REFIL DE TINTA TONER BROTHER2340 PENDRIVE SANTINSK |
419,00 |
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02/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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419,00 |
|
10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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419,00 |
TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.