Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO COLORIDO |
180,00 |
360,00 |
1000.00 |
PANFLETOS COLORIDOS |
0,67 |
670,00 |
10.00 |
ADESIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
110,00 |
1.100,00 |
10.00 |
PLACAS PVC |
28,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO COLORIDO PANFLETOS COLORIDOS ADESIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS PVC |
2.410,00 |
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03/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.410,00 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.410,00 |
TOTAL |
2.410,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.