O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 COLA ADESIVO PLASTICO PINCEL 12,00 120,00
10.00 COLA PVC 175G 6,00 60,00
20.00 JOELHO 32 2,80 56,00
20.00 LUVA 40 3,80 76,00
30.00 LUVA SOLDAVEL 32M 2,50 75,00
30.00 REDUÇÃO 50X32 4,20 126,00
30.00 REGISTRO 25M 7,00 210,00
20.00 REGISTRO 32 15,00 300,00
20.00 TUBO HIDRAULICO 40 51,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 COLA ADESIVO PLASTICO PINCEL COLA PVC 175G JOELHO 32 LUVA 40 LUVA SOLDAVEL 32M REDUÇÃO 50X32 REGISTRO 25M REGISTRO 32 TUBO HIDRAULICO 40 2.043,00
14/05/2024 COLA ADESIVO PLASTICO PINCEL COLA PVC 175G JOELHO 32 LUVA 40 LUVA SOLDAVEL 32M REDUÇÃO 50X32 REGISTRO 25M REGISTRO 32 TUBO HIDRAULICO 40 2.043,00
17/05/2024 Pagamento de Empenho 3097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.043,00
TOTAL 2.043,00 2.043,00 2.043,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.