Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE PÉDRA GRESS |
5,90 |
590,00 |
7.00 |
PO DE BRITA PARA USO MANUTENÇÃO CABECEIRA DE PONTE. |
119,00 |
833,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE PÉDRA GRESS PO DE BRITA PARA USO MANUTENÇÃO CABECEIRA DE PONTE. |
1.423,00 |
|
|
03/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.423,00 |
|
17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
1.423,00 |
TOTAL |
1.423,00 |
1.423,00 |
1.423,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.