Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE (4090) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
32,90 |
592,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
592,20 |
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06/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE.
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592,20 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2024
PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS - 4893 |
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592,20 |
TOTAL |
592,20 |
592,20 |
592,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.