Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTE DE PROFESSORES A CONSTATINA CURSO TEA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTE DE PROFESSORES A CONSTATINA CURSO TEA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.500,00 |
|
|
08/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.500,00 |
|
17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2024
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.