Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED 200W |
174,90 |
699,60 |
8.00 |
REFLETOR DE LED 100W |
68,90 |
551,20 |
10.00 |
LED BULBO 6500K 100W |
98,90 |
989,00 |
18.00 |
BASE GIRATORIA 360 PADRÃO |
19,90 |
358,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED 200W REFLETOR DE LED 100W LED BULBO 6500K 100W BASE GIRATORIA 360 PADRÃO |
2.598,00 |
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08/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.598,00 |
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29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.598,00 |
TOTAL |
2.598,00 |
2.598,00 |
2.598,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.