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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3193 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 BRACO PARA LUMINARIA 145,90 1.167,20
10.00 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W 48,50 485,00
10.00 REATOR SODIO 250 W 136,50 1.365,00
12.00 RELE FOTO ELETRICO 220 V 34,50 414,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 BRACO PARA LUMINARIA LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V 3.431,20
09/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 3.431,20
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 3.431,20
TOTAL 3.431,20 3.431,20 3.431,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.