Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
BRACO PARA LUMINARIA |
145,90 |
1.167,20 |
10.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
48,50 |
485,00 |
10.00 |
REATOR SODIO 250 W |
136,50 |
1.365,00 |
12.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
BRACO PARA LUMINARIA LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V |
3.431,20 |
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09/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.431,20 |
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29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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3.431,20 |
TOTAL |
3.431,20 |
3.431,20 |
3.431,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.