SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1.076,22
1.076,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTIA E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1.076,22
13/05/2024
ANULADO NESTA DATA
-1.076,22
TOTAL
0,00
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0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.