Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024 |
0,00 |
5.473,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO MAIO 2024 |
5.473,38 |
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17/05/2024 |
Referente a Folha de Pagamento mês 05-2024. |
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5.473,38 |
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17/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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124,08 |
24/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.349,30 |
TOTAL |
5.473,38 |
5.473,38 |
5.473,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
17/05/2024 |
124,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,08 |
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