MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM HOSPITAL DAS CLINICAS PORTO ALEGRE NO DIA 26/0/2024 E RETORNO DIA 27/05/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
307,31
307,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM HOSPITAL DAS CLINICAS PORTO ALEGRE NO DIA 26/0/2024 E RETORNO DIA 27/05/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
307,31
23/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
307,31
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2024
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437
307,31
TOTAL
307,31
307,31
307,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.