Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1062.41 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
6,06 |
6.438,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
6.438,22 |
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21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7265; 001/7268; 001/7269; 001/7271; 001/7274; 001/7276; |
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6.438,22 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3550/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.438,22 |
TOTAL |
6.438,22 |
6.438,22 |
6.438,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.