Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1466.12 |
DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS |
6,42 |
9.412,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS |
9.412,51 |
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20/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7291; 001/7293; 001/7292; 001/7295; 001/7297; |
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9.412,51 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.412,51 |
TOTAL |
9.412,51 |
9.412,51 |
9.412,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.