Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA |
117,90 |
412,65 |
35.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
1.393,00 |
10.00 |
AREIA MEDIA TIPO CONCERTO PONTE LINHA DUNCK] |
203,00 |
2.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA CIMENTO VOTORAN AREIA MEDIA TIPO CONCERTO PONTE LINHA DUNCK] |
3.835,65 |
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06/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA
CIMENTO VOTORAN
AREIA MEDIA TIPO CONCERTO PONTE LINHA DUNCK]
|
|
3.835,65 |
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07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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3.835,65 |
TOTAL |
3.835,65 |
3.835,65 |
3.835,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.