Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAG.REF.A ferias e rescisão junho 2024. |
0,00 |
4.185,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
FOLHA DE PAG.REF.A ferias e rescisão junho 2024. |
4.185,04 |
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03/06/2024 |
Referente a Férias e Rescisões mês 06/2024. |
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4.185,04 |
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03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS |
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233,62 |
03/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS |
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930,82 |
05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3649/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.020,60 |
TOTAL |
4.185,04 |
4.185,04 |
4.185,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/06/2024 |
233,62 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
03/06/2024 |
930,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.164,44 |
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