O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3721 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1699.23 GASOLINA ADITIVADA 6,06 10.297,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 GASOLINA ADITIVADA 10.297,34
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7308; 001/7310; 001/7311; 001/7312; 001/7314; 001/7316; 5.243,90
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7349; 001/7350; 001/7351; 001/7358; 001/7359; 5.053,44
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.053,44
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.243,90
TOTAL 10.297,34 10.297,34 10.297,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.