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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3722 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
289.85 DIESEL S - 10 ´PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE. 6,29 1.823,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 DIESEL S - 10 ´PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE. 1.823,16
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7313; 001/7309; 1.037,39
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7356; 001/7357; 785,77
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 785,77
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.037,39
TOTAL 1.823,16 1.823,16 1.823,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.