Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2839.07 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS |
6,42 |
18.226,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS |
18.226,80 |
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11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7379; 001/7338; 001/7373; 001/7337; 001/7336; 001/7378; 001/7334; 001/7372; 001/7331; 001/7374; 001/7376; |
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18.226,80 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.226,80 |
TOTAL |
18.226,80 |
18.226,80 |
18.226,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.