Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 105A |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
TONER BROTHER 2340 |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
CABO HDMI |
55,00 |
55,00 |
4.00 |
REFIL DE TINTA EPSON |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 105A TONER BROTHER 2340 CABO HDMI REFIL DE TINTA EPSON |
590,00 |
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03/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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590,00 |
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28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.