Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS-COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3856 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR UBS 2200 TS SHARA |
2.590,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR UBS 2200 TS SHARA |
2.590,00 |
|
|
04/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.590,00 |
|
10/06/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
|
-2.590,00 |
|
10/06/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-2.590,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.