Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PATRICIA SHERER SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
750,00 |
|
|
04/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
750,00 |
|
13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2024
PATRICIA SHERER SILVA - 9707 |
|
|
750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.