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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3997 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO 10,00 80,00
1.00 REPARO E DESLOCAMENTO DE LAMINA . MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS 288,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO REPARO E DESLOCAMENTO DE LAMINA . MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS 368,00
10/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 368,00
25/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2024 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.