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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO JONAVEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4090 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 80,05 80,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 80,05
14/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 80,05
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4090/2024 AUTO POSTO JONAVEL LTDA - 8229 80,05
TOTAL 80,05 80,05 80,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.