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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 149,50 299,00
1.00 SSD DRIVE 256GB PARA USO NA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 375,80 375,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER SSD DRIVE 256GB PARA USO NA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 674,80
18/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 674,80
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 674,80
TOTAL 674,80 674,80 674,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.