Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 400M |
65,00 |
260,00 |
39.00 |
TUBO DE CONCRETO 300M |
49,90 |
1.946,10 |
2.00 |
LAJES DE CONCRETO 50X100 |
49,90 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 400M TUBO DE CONCRETO 300M LAJES DE CONCRETO 50X100 |
2.305,90 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.305,90 |
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10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.305,90 |
TOTAL |
2.305,90 |
2.305,90 |
2.305,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.