Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAUANI DOS SANTOS TISSOTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE KAUNI DOS SANTOS TISSOTI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE KAUNI DOS SANTOS TISSOTI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO |
250,00 |
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18/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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250,00 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2024
KAUANI DOS SANTOS TISSOTTI - 8903 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.